集团召开2021年度财务决算工作会议

发布时间:2022年01月06日 11:26 来源: 本站原创

为做好集团2021年度财务决算管理及报表编制工作,进一步提高集团财务信息管理水平。12月29日下午,集团组织召开2021年度财务决算工作会议,集团资产财务部主任杨兆刚,集团投资与对外合作部主任胡景明,集团审计与法务部主任刘志丽、副主任赵峰,审计中介机构人员,各直属企业财务负责人、报表编报人员及相关工作人员等50余人参加会议。会议由资产财务部主任杨兆刚主持。

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资产财务部主任杨兆刚通报了2020年度财务决算完成情况,并布置了2021年度财务决算工作。总体来看,2020年度决算工作质量有所提升,绝大部分企业责任落实到位,财务报表资料齐全,数据报送及时。对2021年度财务决算工作提出以下要求:一是要加强组织管理,各单位应加强工作组织与报送管理,指定专人负责,落实责任分工,有序推进决算工作。对于涉及人力资源、三供一业等非财务数据和情况,财务部门要加强与人事、党务、投资等部门间的协同配合;二是要准确界定合并范围,各单位应严格执行合并财务报表的相关规定,以控制为基础确定合并范围,不得随意变更填报范围,要做到应报尽报; 三是要严格执行财务会计制度,各单位要严格执行财务会计制度,规范经济业务事项的确认、计量、记录和报告,年度会计报表经会计师事务所审计后,如实反映各项会计要素及其他相关信息,确保财务会计信息真实可靠;四是要加强数据分析,各单位要按照规定的格式、内容,认真编制年度财务情况说明书,对本年度资产质量、财务状况、经营成本等情况进行分析说明,全面如实反映企业运营特点及发展趋势。 此外,今年财务决算将实行考核评比,依据各单位是否按时上报、数据是否准确完整、报告修改次数等指标对各单位进行考核。

审计与法务部主任刘志丽对2021年度财务决算审计工作提出要求:一是各单位要高度重视财务决算审计工作,严格规范会计核算,并配合审计事务所做好决算审计工作。二是各审计事务所要强化责任意识,合理安排审计进度,明确时间节点,在规定时间内保质保量出具审计报告。

此次决算审计主审王文娟针对会计准则新变化,围绕集团实际业务,详细讲解了会计准则新变化对集团财务决算的影响及其会计处理,对各单位提出的问题进行了一一解答,为做好2021年度决算工作提供了业务指导。

资产财务部按照省财政厅要求,对2021年度财务决算报告编制流程及软件操作和2022年国有企业经济效益月报填报及操作进行了讲解和演示。

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会上,还对专项资金实施进度、应收款项清收、工资清算统计等工作做了具体要求,并对今年目标完成情况及下一年财务工作做了安排部署。